州交投集团公司风控法务审计部荣获“四川省内部审计先进集体”荣誉称号
12月29日,2020至2022年全省内部审计先进集体和先进工作者表彰大会在成都召开,凉山州交投集团公司风控法务审计部荣获“四川省内部审计先进集体”荣誉称号。
2020年以来,州交投集团公司风控法务审计部在公司党委领导下,在州国资委、州审计局等上级部门的指导下,秉持“高质量审计推动企业高质量发展”的理念,围绕中心、服务大局,聚焦国省干线交通建设的主责主业,坚持以完善企业内控制度、全方位防范经营风险为主线,扎实履行各项内部审计职能。一是提高政治站位,健全组织体系。州交投集团公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央和省、州审计机关各项工作部署,依法全面履行内部审计监督职责,建立了董事长主管内部审计工作机制;二是强化经济责任审计,促进企业合规经营。在公司统一安排下,风控法务审计部对下属公司开展了经济责任审计,客观公正地做出审计评价,提出审计意见,有效促进领导干部规范经营管理行为,增强遵规守纪意识;三是聚焦主责主业,跟踪工程结算和竣工财务决算审计。截至2022 年底,风控法务审计部参与了72个国省干线公路项目合同段的工程结算审计工作,出具审计报告52份,共审减工程结算金额2755.21 万元;参与2个工程项目竣工财务决算审计,审减财务决算金额153.23万元。有效地防止了工程建设中虚报工作量、重复收费和未实施变更等情况;四是加强审计发现问题的整改与成果运用,建立健全审计整改长效机制。州交投集团公司坚持“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的工作方针,监督落实各项审计报告整改情况,建立动态监管台账,所有审计发现的问题都做到有报告、有处理、有反馈、有整改;五是注重自身建设,通过“以审代训”和参加专业培训的方式,不断提高内审人员专业能力,为推动公司内审工作高质量发展提供有力支撑。通过开展一系列内部审计工作,公司充分发挥审计监督职能,以审促改,不断推动公司内部管理规范化、风险控制常态化,在防范经济活动风险、强化合规管理、保障国有资产安全等方面取得明显成效。
下一步,州交投集团公司将珍惜荣誉、谦虚谨慎、开拓进取、再接再厉,不断拓新审计监督视角、创新审计技术方法、完善审计管理制度、加强审计协同联动,进一步做好内部审计工作,发挥好模范表率作用,以审计监督推动州交投集团公司的高质量发展。